老師你好,請教下我們單位5月1號新進員工,因為她社保公積金不想斷,要我們單位帶她交四月份的,這個錢呢從她工資里扣,我們認(rèn)識再發(fā)四月工資的時候除了她正常個人應(yīng)扣的社保430,公積金320外,另扣除了她1000元,可是這個社保費是單位上再5月份連在一起扣的,請問這個會計分錄怎么做
翎翎
于2019-06-21 15:39 發(fā)布 ??707次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-06-21 15:42
計入其他應(yīng)收款里面就可以了
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你好
借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保,公積金
2019-06-21 08:38:24

計入其他應(yīng)收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57

分錄正確。
2018-02-03 21:11:32

借管理費用-工資
社保/公積金2670
貸應(yīng)付職工薪酬5500
社保/公積金2670
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款6435+582+600
銀存
2019-08-10 15:15:16

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-03-28 15:12:19
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翎翎 追問
2019-06-21 16:02
樸老師 解答
2019-06-21 16:19