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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-06-21 15:42

計入其他應(yīng)收款里面就可以了

翎翎 追問

2019-06-21 16:02

好的,謝謝

樸老師 解答

2019-06-21 16:19

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保,公積金
2019-06-21 08:38:24
計入其他應(yīng)收款里面就可以了
2019-06-21 15:42:57
分錄正確。
2018-02-03 21:11:32
借管理費用-工資 社保/公積金2670 貸應(yīng)付職工薪酬5500 社保/公積金2670 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款6435+582+600 銀存
2019-08-10 15:15:16
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-03-28 15:12:19
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