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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-06-21 11:43

你說附加稅的減免還是增值稅的減免

Ending 追問

2019-06-21 11:44

附加稅

Ending 追問

2019-06-21 11:45

增值稅又該怎么做

吳少琴老師 解答

2019-06-21 11:46

附加稅直接按減免后的計提
增值稅 借應(yīng)交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入

Ending 追問

2019-06-21 11:49

老師,能講解一下嗎?

吳少琴老師 解答

2019-06-21 11:54

具體你哪里不明白呢

Ending 追問

2019-06-21 11:55

附加稅的減免為什么做營業(yè)外收入

吳少琴老師 解答

2019-06-21 11:56

我說的是增值稅的減免計入營業(yè)外收入,沒說附加稅

Ending 追問

2019-06-21 11:57

是為什么不做,打錯字了

吳少琴老師 解答

2019-06-21 12:01

按減免后的做,不是不做

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相關(guān)問題討論
你說附加稅的減免還是增值稅的減免
2019-06-21 11:43:31
你好,減免的時候貸方計入管理費用核算
2019-06-27 17:25:03
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 然后把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2017-07-10 14:50:51
你好,不需要,按實際需要繳納的稅款做計提,扣繳分錄就是了
2019-05-09 11:46:53
你好,如果需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,假設(shè)沒有其他稅,那么就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅額) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-07-06 09:52:42
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