
老師,想請(qǐng)問(wèn)下,建賬時(shí)把應(yīng)付賬款的數(shù)弄錯(cuò)了,后面付款后查看發(fā)現(xiàn)成負(fù)數(shù)了,這樣我該怎么處理呢?
答: 你好 有的軟件 是不能改期初的 你試一下 或者你找一下你的軟件 售后商幫你弄一下
期初建賬應(yīng)付賬款怎么處理.
答: 你好,應(yīng)付賬款需要錄入應(yīng)付賬款科目的期初余額才是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付賬款怎么建賬
答: 你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄,根據(jù)分錄登記賬簿 應(yīng)付賬款是負(fù)債科目,增加計(jì)入貸方,減少計(jì)入借方,期末余額在貸方?
老師~請(qǐng)問(wèn)一下,之前建賬漏了一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要怎么把這筆賬加進(jìn)去?謝謝!
你好,宋老師,我現(xiàn)在重新建賬,第一個(gè)月有做了一筆應(yīng)付賬款的,為什么在資產(chǎn)負(fù)責(zé)中,沒(méi)有顯示這一筆的呢
老師從系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)得資產(chǎn)表,應(yīng)付賬款那為零,但是我查我們應(yīng)付款呈負(fù)數(shù)。這對(duì)嗎
商場(chǎng)代收商戶營(yíng)業(yè)款,月末返給商戶,收到的款項(xiàng)應(yīng)掛應(yīng)付賬款還是其它應(yīng)付款?
老師,因單位改制上交資產(chǎn),假如有應(yīng)付賬款已還清,但賬面上還存在,這個(gè)怎么查賬才能發(fā)現(xiàn)已還的應(yīng)付款。


?相濡以沫~娟? 追問(wèn)
2019-06-20 17:27
玲老師 解答
2019-06-20 17:31
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2019-06-20 17:48
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2019-06-20 17:53
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2019-06-20 17:54
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2019-06-20 18:01
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2019-06-20 18:09
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2019-06-20 18:46
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2019-06-20 18:51
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2019-06-20 19:02
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2019-06-20 19:04