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Justin
于2019-06-20 16:04 發(fā)布 ??1693次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-06-20 16:04
你好,去稅務局大廳進行異常申報即可。
Justin 追問
2019-06-20 16:27
如果3月份未到大廳異常申報,4月份沖紅又重新開具正確稅率,現(xiàn)在還需要到大廳去異常申報嗎
汪晨老師 解答
2019-06-20 16:28
你好,那就不需要了,沖紅就不需要了。
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3月份享受增值稅稅率百分之一的點,季報申報增值稅怎么報啊
答: https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A 這是填表說明和具體案例,跟著這個填寫
錯開了0稅率增值稅,已經跨月,如何申報增值稅
答: 您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!增值稅稅率開錯了,已經跨月了,該怎么申報
答: 你好,去稅務局大廳進行異常申報即可。
出口鋼鐵制品3520美元,查詢征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報表怎么申報?
討論
增值稅稅率開錯了,已經跨月了,該怎么申報
申報增值稅要按稅負率來申報嗎?稅負率范圍多少算合理?
銷售自己種的花卉,是零稅率的,在增值稅申報這張表要填
請問老師:增值稅稅率降低了,報稅時申報表還是按以前稅率,請問怎么填寫?
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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Justin 追問
2019-06-20 16:27
汪晨老師 解答
2019-06-20 16:28