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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-20 15:41

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

JOY? 追問

2019-06-20 16:01

謝謝老師
我還有個(gè)問題

JOY? 追問

2019-06-20 16:03

我2018年1月期初,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方11155.01
2018年全年進(jìn)項(xiàng)稅額628853.12,全年銷項(xiàng)稅額598353.07,全年已交增值稅23314.03

JOY? 追問

2019-06-20 16:04

這些數(shù)據(jù)跟增值稅報(bào)表上都一致

JOY? 追問

2019-06-20 16:06

但是為什么18年底,我賬上 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方64969.09,增值稅報(bào)表上留底卻是40999.81

JOY? 追問

2019-06-20 16:06

麻煩老師幫我看一下,是哪里出錯(cuò)了,為什么賬上留底和報(bào)表不一致呢

meizi老師 解答

2019-06-20 16:09

你好 你去檢查下你的申報(bào)表和你賬上是否有差異 檢查下你賬上是不是結(jié)轉(zhuǎn)金額出錯(cuò)了

JOY? 追問

2019-06-20 16:11

賬上的 18年年初留底稅額,18年進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額,銷項(xiàng)發(fā)生額,已交的增值稅,和報(bào)表都一樣

JOY? 追問

2019-06-20 16:11

就是18年底留底不一樣

JOY? 追問

2019-06-20 16:13

JOY? 追問

2019-06-20 16:14

年末把,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅了, 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是留底對不對

meizi老師 解答

2019-06-20 16:15

你好 那你的申報(bào)表和你賬上一一核對 先看下11月份里面是不是一致的 如果一致 有可能是你12月的賬或者結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有問題

JOY? 追問

2019-06-20 16:22

計(jì)提要交的增值稅時(shí),是借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。
18年年初轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是11155.01,然后加上18年放入未交增值稅借方的 計(jì)提的增值稅
所以18年年末 賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額越來越大   就跟報(bào)表不一致了?

JOY? 追問

2019-06-20 16:23

meizi老師 解答

2019-06-20 16:23

你好   是的 要交的話  是從轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方

JOY? 追問

2019-06-20 16:23

比如說1-7月  ,7月報(bào)表留底是0

JOY? 追問

2019-06-20 16:24

JOY? 追問

2019-06-20 16:24

但賬上是23969.28

meizi老師 解答

2019-06-20 16:29

你好 你賬上還有留抵 你實(shí)際沒有了說明你你申報(bào)的留抵進(jìn)項(xiàng)稅小于你賬上或者 申報(bào)表已經(jīng)抵減  你沒做賬 去查下原因

JOY? 追問

2019-06-20 16:42

謝謝老師,問題找到了,是有進(jìn)賬轉(zhuǎn)出沒有做賬

meizi老師 解答

2019-06-20 16:47

嗯 找到就好  幫到你就好

JOY? 追問

2019-06-20 16:49

老師,因?yàn)榘l(fā)票失控,做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么把分錄做平呢

meizi老師 解答

2019-06-20 16:58

你好 借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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同學(xué) 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅>0)
2023-01-06 01:13:18
(30197-4394)/0.16 含稅價(jià) (20446+11121.17-13663)/0.16 含稅價(jià)
2019-03-26 17:27:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-04-22 09:40:12
你好,這個(gè)看你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022-01-10 16:37:13
同學(xué),你好 不要緊的
2021-02-28 14:16:19
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