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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-20 14:47

您好
請問您電子銀行承兌匯票是通過應收賬款科目核算的么?

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 14:49

是的!是貨款

bamboo老師 解答

2019-06-20 14:52

電子銀行承兌匯票應該通過應收票據科目核算 收到的時候
借:應收票據
貸:應收賬款
您貼現是分錄正確的

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 14:56

上一年的分錄,我現在調整有沒有影響?財務費用屬于損益累

bamboo老師 解答

2019-06-20 14:56

請問大概多少金額

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 14:57

1萬以上

bamboo老師 解答

2019-06-20 14:58

您是去年就貼現了沒入賬么

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 14:59

按照銀行流水入了,比如我的票的30萬,貼現收到可能就29萬,1w就是貼現利息

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:01

那您去年按照銀行流入入賬了 現在還要入賬?

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 15:04

就是按照銀行流水入帳了,但是比如我開票開了30萬,應收回來的就是30萬,可是因為按照銀行流水我收了29萬,實際上我是收完回來的了,那賬上還是顯示還有1萬沒有收回來,那1萬塊錢貼現利息就沒有算到

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:06

借:以前年度損益調整  10000
貸:銀行存款  10000
借:利潤分配——未分配利潤 10000
貸:以前年度損益調整 10000

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 15:11

應收賬款不變嗎?應收賬款掛著差額的1萬

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:12

請問您去年分錄怎么寫的

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 15:31

開出票的時候就是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入  應交稅費,銀行流水入賬了就直接借:銀行存款,貸:應收賬款

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:32

那現在這樣
借:以前年度損益調整 10000
貸:應收賬款10000
借:利潤分配——未分配利潤 10000
貸:以前年度損益調整 10000

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 15:33

好的,明白了!謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

W是韋姐姐 追問

2019-06-20 15:49

如果是在今年1月發(fā)生的呢?同樣的情況

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:52

借:財務費用
貸:應收賬款

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相關問題討論
首先,你把收到票據的分錄補起來,然后和貼現方最好補一份合同,真實交易或債權債務合同
2019-05-15 08:00:47
您好 請問您電子銀行承兌匯票是通過應收賬款科目核算的么?
2019-06-20 14:47:51
同學你好!1、不合理,專門借款用于工程項目,工程完工后借款利息應停止資本化,2018年的專門借款在工程完工后的利息費用應計入當期損益,2019年的財務費用應比2018年的利息費用高才對。
2023-03-09 16:46:35
你好,這里的5,166.67元是貼現手續(xù)費,而不是匯率變動形成的,所以不計入財務費用—匯兌損益的
2021-05-12 11:51:58
分錄是這樣做: 借:財務費用 貸:銀行存款 手續(xù)費需要與銀行談判的
2019-03-23 18:18:38
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