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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-06-20 11:24

你好,暫估分錄是如何做的

?小燕子 追問

2019-06-20 11:27

借 工程施工-暫估成本 貸 應付賬款。借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工然后還結轉了利潤

文文老師 解答

2019-06-20 11:38

拿到發(fā)票,考慮進項稅   借: 應付賬款-暫估 借:應交稅費-增值稅-進項  貸:應付賬款-供應商

?小燕子 追問

2019-06-20 11:53

就只需要這樣做賬就好了么

?小燕子 追問

2019-06-20 11:55

今年收到的成本我在一月份就已經(jīng)入賬。但是當時沒有做調整去年的 ,這樣一來我的應付賬款就多了。包括實際的和暫估的 所以 我現(xiàn)在要把他調整過來,而且收到的是專票

文文老師 解答

2019-06-20 12:16

差額通過以前年度損益調整科目 
借: 應付賬款-暫估 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商 貸:以前年度損益調整

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相關問題討論
你好,暫估分錄是如何做的
2019-06-20 11:24:31
你好 可以點結轉損益,自動生成結轉損益憑證
2020-06-10 12:17:54
是先結轉本期損益的
2020-05-11 11:49:05
你好 先結轉損益 然后結轉本年利潤
2020-03-03 09:28:59
你好,不結轉或重新結轉 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2017-01-13 08:52:25
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