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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-20 11:12

可以 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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可以 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-06-20 11:12:47
你好,是的,新公司都是0
2021-11-04 10:48:53
你好,資產(chǎn)負(fù)債類科目的期初余額按照之前軟件的對(duì)應(yīng)科目的期末余額進(jìn)行填列,損益類的發(fā)生額,做一筆憑證,把之前軟件中累計(jì)的損益內(nèi)發(fā)生額,做到對(duì)應(yīng)科目的借方或貸方,對(duì)方科目計(jì)入本年利潤(rùn)
2020-07-14 17:35:50
這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項(xiàng)目錄入過(guò)數(shù)據(jù),然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出來(lái),將其中的數(shù)據(jù)刪除,保存后,試算平衡,在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)的異常造成的。假設(shè)1131應(yīng)收賬款科目下設(shè)置核算項(xiàng)目“客戶”,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候,A客戶錄入了3000元,保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時(shí)候選擇錯(cuò)誤,便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù),把A客戶改成了B客戶。此時(shí),假設(shè)其他數(shù)據(jù)沒(méi)有變動(dòng),在結(jié)束初始化試算平衡的時(shí)候,則會(huì)出現(xiàn)以下情況:當(dāng)幣別選擇人民幣的時(shí)候,試算平衡;當(dāng)幣別選擇綜合本位幣的時(shí)候,試算卻不平衡,差額正好是3000。 解決方案: 1、單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】,雙擊明細(xì)功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】; 2、單擊應(yīng)收賬款科目所對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目列的“√”; 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄,單擊【保存】后關(guān)閉該界面; 4、單擊工具條上的【保存】,然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】,單擊工具條上的【平衡】; 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意:核算項(xiàng)目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反,否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問(wèn)題的。
2017-02-23 17:51:11
你好;? ?你年中建賬還是年初建賬的;? ? ?你期末數(shù)據(jù) 錄入的不對(duì)嗎?
2023-04-21 17:24:40
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