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筱然
于2019-06-20 09:06 發(fā)布 ??1150次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-20 09:20
您好籌建期 工資也應該通過應付職工薪酬科目計提
筱然 追問
2019-06-20 09:30
老師,我6月發(fā)放5月份的工資,我計提是在5月份,沖減應付職工薪酬科目是在6月份,對嗎?
bamboo老師 解答
2019-06-20 09:31
對的 您理解正確的
2019-06-20 09:34
老師,計提的多,發(fā)放的少,是不是要做相反方向科目,把多計提的沖掉。
2019-06-20 09:40
計提的多,發(fā)放的少,要做計提的紅字分錄沖銷
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新公司在廠房籌建,沒有收入,每個月工資可以不用計提嗎?分錄為,借:在建工程—待攤投資—工資薪酬—工資及補貼 貸:銀行存款 分錄可以這樣寫嗎?
答: 您好 籌建期 工資也應該通過應付職工薪酬科目計提
用于工程的水泥買回后直接領用的分錄 借:在建工程 —水泥 貸:銀行存款。這樣對么?
答: 上述分錄處理可行,基本上沒有問題
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用銀行存款支付職工工資,其中包括支付在建工程人員工資410000
答: 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師,我們公司取得土地,讓某公司為我們設計廠房,按照合同約定分三批付款,先支付了第一筆費用,像這筆費用是直接記入在建工程嗎?就是借:在建工程 貸:銀行存款 以后再支付,也是按照這個分錄記賬嗎?不知道我這么做是否正確呢?
討論
新裝修的洗浴中心,裝修的費用,記借在建工程,貸銀行存款,裝修完以后的分錄借待攤費用,貸,在建工程嗎?
這個變價收入的分錄是不是 借在建工程100 貸銀行存款100? 我的理解是在建過程中發(fā)生的收益應該沖減成本,這樣有錯嗎?為什么?
老師 這(2)中 發(fā)行債券所得款項當日全部支付給建造承包商 不應該2014.1.1有筆分錄借在建工程7755貸銀行存款7755嗎
以前會計付工程款的時候,借:在建工程貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票,我怎么做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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筱然 追問
2019-06-20 09:30
bamboo老師 解答
2019-06-20 09:31
筱然 追問
2019-06-20 09:34
bamboo老師 解答
2019-06-20 09:40