老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計金額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個體工商戶 / 其他個人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報納稅 答
老師,我們公司請了一個事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計費做成本嗎 問
可以的,有真實的設(shè)計費就可以 答
員工報銷電商充值,服務(wù)費收100元,剩下5700元,一共報 問
您好, 這個后面開發(fā)票會開5800進(jìn)來嗎? 答

開空調(diào)維護(hù)費前面大項可以選信息技術(shù)服務(wù)嗎
答: 您好 您可以參考下面圖片
信息技術(shù)服務(wù)費增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費280信息技術(shù)服務(wù)軟件服務(wù)費1500怎樣分別做分錄
答: 您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務(wù)費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,信息技術(shù)服務(wù),信息維護(hù)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?要加計抵
答: 你好!信息技術(shù)服務(wù),信息維護(hù)服務(wù)是屬于增值稅現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的。 現(xiàn)代服務(wù),是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。
信息技術(shù)服務(wù)*專項軟件服務(wù)費,增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費做什么科目?
老師,防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費入哪里?辦公費嗎?發(fā)票開的是 信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費

