
老師,您好,我上個(gè)月有增值稅加計(jì)抵扣,然后我設(shè)置其他收益的話,科目代碼為多少,在財(cái)報(bào)中哪列反映
答: 你不是新準(zhǔn)則那就做營(yíng)業(yè)外收入就可以
老師想問(wèn)一下 增值稅加計(jì)抵減應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置 增值稅加計(jì)抵減科目 不是在應(yīng)交增值稅里面設(shè)置吧? 還有其他收益就是 在損益里面直接設(shè)置這個(gè)科目就行吧?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅加計(jì)抵減扣除會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益






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