老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

本月簽合同后開具發(fā)票,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 開具發(fā)票就是必須確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,如果是提前開具發(fā)票,只能暫估成本,再進行結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了。
將購進的貨物通過買一贈一這種形式銷售出去,贈送的貨物要視同銷售,那么開具發(fā)票的時候怎么開?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好!發(fā)票先開全額贈品在開紅字折扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
項目上的設(shè)備已經(jīng)用到項目了,但是還沒有給對方開具發(fā)票,這批設(shè)備是不是直接可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,或者必須等到進收入的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 等有收入的時候再轉(zhuǎn)成本,這樣收入和成本配比


過客 追問
2019-06-19 16:37
過客 追問
2019-06-19 16:39
小楊老師 解答
2019-06-19 16:48