
現(xiàn)在稅率不是都整改了嘛我們按照13% 那如果有一張客戶開(kāi)來(lái)的專票開(kāi)錯(cuò)了但是我們已經(jīng)認(rèn)證了 稅率為16% 現(xiàn)需要開(kāi)紅字信息表 那那個(gè)稅率是不是按照16%填呢?
答: 你好,是的還是按照當(dāng)時(shí)的稅率。
6月份專票開(kāi)錯(cuò)了,稅率開(kāi)成17了,對(duì)方已認(rèn)證還沒(méi)有給填紅字信息表,6月份申報(bào)如何申報(bào)呢
答: 你好,按照錯(cuò)誤的稅率進(jìn)行申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎?和正常的增值稅專用發(fā)票一個(gè)認(rèn)證方法嗎?
答: 認(rèn)證,或者做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都行

