
某行政單位2018年核銷一筆應付賬款和一筆應收賬款,分別怎樣做分錄,謝謝!
答: 你好 借應付賬款貸應收賬款
行政單位,2018年有一筆本應記其他應收款的2000元款項被計成了社保費,2018年賬已結(jié)轉(zhuǎn),2019年收回該筆其他應收款,但賬面上其他應收款無金額,無法沖銷,財務(wù)會計和預算會計分別應該怎么做?
答: 你好! 財務(wù)會計: 借:銀行存款 貸:累計盈余 預算會計做分錄 借:資金結(jié)存…貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)余
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行付出去一筆款,寫的是單位托收,分錄怎么寫,謝謝
答: 你好,得明白這筆款的具體用途




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2019-06-19 14:05
meizi老師 解答
2019-06-19 14:06
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2019-06-19 14:10
meizi老師 解答
2019-06-19 14:20