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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-19 12:59

借原材料貸應(yīng)付-a
讓a給你出委托b收款的證明
你支付借應(yīng)付-a貸銀存

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相關(guān)問題討論
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實際收到發(fā)票時, 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款
2019-01-23 09:34:21
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
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