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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-19 12:05

你好 批準處理前
借:待處理財產(chǎn)損溢             232     
 貸:原材料                      200
   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)      32殘料入庫
借:原材料 8
 貸:待處理財產(chǎn)損溢 8   確認保險公司賠款
借:其他應收款                    112
 貸:待處理財產(chǎn)損溢                  112.結(jié)轉(zhuǎn)凈損益

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你好,借;原材料10萬,貸;實收資本 10萬
2020-07-11 11:21:37
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款——暫估
2019-03-15 09:58:52
同學你好 1 借,其他貨幣資金8 貸,銀行存款8 2 借,原材料5 借,應交稅費一應增一進項0.65 貸,其他貨幣資金5.65 3 借,銀行存款2.35 貸,其他貨幣資金2.35
2022-06-09 10:19:45
你好 批準處理前 借:待處理財產(chǎn)損溢             232      貸:原材料                      200    應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)      32殘料入庫 借:原材料 8  貸:待處理財產(chǎn)損溢 8 確認保險公司賠款 借:其他應收款                    112  貸:待處理財產(chǎn)損溢                  112.結(jié)轉(zhuǎn)凈損益
2019-06-19 12:05:11
您好! 3 月 1 日銷售時 借應收賬款339 貸主營業(yè)務收入300 應交稅費~應交增值稅-銷項稅39
2022-03-30 17:10:13
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