老師好,公司有兩個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目,分開核算的,一個(gè)己銷售完,一個(gè)項(xiàng)目是2年前籌辦的目前已進(jìn)入施工階段了,在兩個(gè)項(xiàng)目并存期間新項(xiàng)目沒有增值稅和企稅的申報(bào)納稅,有沒有問題。

文子
于2019-06-19 10:09 發(fā)布 ??838次瀏覽
- 送心意
凡凡老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-06-19 10:17
你好,不合理的喲。只要開票了就應(yīng)該有增值稅啊,就是沒有銷項(xiàng)稅的話也應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證啊,并且公司有凈利潤(rùn)的話就會(huì)有企業(yè)所得稅進(jìn)行申報(bào)啊。
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你好
一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫申報(bào)?
2021-04-05 17:11:49
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
2022-03-05 08:51:56
所得稅月報(bào)是按月申報(bào),季度申報(bào)是三個(gè)月的合計(jì)。增值稅一般是季報(bào)也有月報(bào)的。
2018-10-03 11:07:53
你好,不合理的喲。只要開票了就應(yīng)該有增值稅啊,就是沒有銷項(xiàng)稅的話也應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證啊,并且公司有凈利潤(rùn)的話就會(huì)有企業(yè)所得稅進(jìn)行申報(bào)啊。
2019-06-19 10:17:24
是購買稅控盤或稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅的金額。
2018-06-25 10:53:43
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2019-06-19 10:51
凡凡老師 解答
2019-06-19 11:07