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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-06-19 10:17

你好,不合理的喲。只要開票了就應(yīng)該有增值稅啊,就是沒有銷項(xiàng)稅的話也應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證啊,并且公司有凈利潤(rùn)的話就會(huì)有企業(yè)所得稅進(jìn)行申報(bào)啊。

文子 追問

2019-06-19 10:51

公司只按老項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)納稅,新項(xiàng)目沒有申報(bào)納稅且進(jìn)項(xiàng)額是上個(gè)月才將I8年的認(rèn)證了。公司這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)呀。

凡凡老師 解答

2019-06-19 11:07

你好,如果你公司新項(xiàng)目一直都沒有開票的話,這樣處理是沒有問題的。

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你好 一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫申報(bào)?
2021-04-05 17:11:49
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
2022-03-05 08:51:56
所得稅月報(bào)是按月申報(bào),季度申報(bào)是三個(gè)月的合計(jì)。增值稅一般是季報(bào)也有月報(bào)的。
2018-10-03 11:07:53
你好,不合理的喲。只要開票了就應(yīng)該有增值稅啊,就是沒有銷項(xiàng)稅的話也應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證啊,并且公司有凈利潤(rùn)的話就會(huì)有企業(yè)所得稅進(jìn)行申報(bào)啊。
2019-06-19 10:17:24
是購買稅控盤或稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅的金額。
2018-06-25 10:53:43
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