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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-19 09:44

你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

清清 追問

2019-06-19 09:52

請(qǐng)問老師,我們之前沒有掛其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),如果現(xiàn)在這樣寫分錄的話,會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款在貸方,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?

鄒老師 解答

2019-06-19 09:55

你好,在這之前需要做一筆這個(gè)分錄
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 
  (金額等于免抵稅額)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
    (金額等于免抵退稅額)

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你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2019-06-19 09:44:58
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
2017-10-19 13:51:16
借:應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅
2019-05-23 17:50:35
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-13 12:06:04
當(dāng)期應(yīng)退稅額是153630.22,當(dāng)期免抵稅額是39665.05
2017-04-07 10:13:52
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