
出納月底對總賬有什么方法
答: 對賬一般分為:帳帳相對,帳實相對,帳證相對,帳表相對。 出納和會計對賬,主要是帳帳相對,即總賬和現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬相對;帳實相對,即庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬相對。銀行存款日記賬要和銀行的對賬單相對。
老師,請問出納賬與總賬相差0.09元,是4月份出現(xiàn)的不平,現(xiàn)6月份了,怎么把這賬調(diào)平?
答: 你好 走待處理財產(chǎn)損益 走營業(yè)外收支調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是一名做內(nèi)賬的總賬,單位里的出納每個月要休假一個星期,老板讓代為收支款,為了避嫌,覺得是否有必要跟老板寫個書面說明之類的東西?怎么寫?擔心以后時間長了說不清。
答: 您好!內(nèi)部不用,因為每筆收支都有單據(jù)在的。




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Struggle 追問
2019-06-19 10:00
meizi老師 解答
2019-06-19 10:08