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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-09-17 10:23

不對吧

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:24

發(fā)生支出500元代收費是不是要像這樣,借:現(xiàn)金 -500  貸:收入-代收費 -500

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:25

或者是借:收入-代收費 500  貸:現(xiàn)金 500

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:27

我們是民辦幼兒園,每個學期會有一些代收費,我做的會計分錄是,借:現(xiàn)金 1000 貸:事業(yè)收入-代收費  1000,代收費包括被子,保險之類的,其中要是支付被子費500,是不是要充代收費。

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:27

我們是民辦幼兒園,每個學期會有一些代收費,我做的會計分錄是,借:現(xiàn)金 1000 貸:事業(yè)收入-代收費  1000,代收費包括被子,保險之類的,其中要是支付被子費500,是不是要充代收費。

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:27

我們是民辦幼兒園,每個學期會有一些代收費,我做的會計分錄是,借:現(xiàn)金 1000 貸:事業(yè)收入-代收費  1000,代收費包括被子,保險之類的,其中要是支付被子費500,是不是要充代收費。

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:28

沖代收費是不是就要像我上面做的那兩個分錄,一個是反過來沖,一個是用紅字沖?

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:31

我不可以直接沖代收費?

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:34

為什么呀

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:45

好的,我知道了,一定要入在成本里面是吧。

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:46

有Q沒。這里太難說話了,能加你Q嗎,老師?

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:48

我是這樣想的,既然是代收么,只是過一下,我就想要是發(fā)生代收支出就直接把代收沖完掉。

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:53

為什么還有500的其他收入

舒心的巨人 追問

2015-09-17 10:59

我也知道像代收費應該是借:現(xiàn)金   貸:其他應付款  這樣做比較好,但是我們前面已經(jīng)像這樣做了,借:現(xiàn)金 貸:事業(yè)收入--代收費……而且這個中間有差價、

舒心的巨人 追問

2015-09-17 11:29

是的,我們是用的是民間非盈利組織會計制度

舒心的巨人 追問

2015-09-17 11:29

收入-其他收入    這個是什么意思?

舒心的巨人 追問

2015-09-17 11:40

哦,知道了,老師留個Q吧。這個好難問呀。

鄒老師 解答

2015-09-17 10:20

如果是代收費,我覺得應該是這樣做賬 
借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應付款 500 其他業(yè)務收入 500

鄒老師 解答

2015-09-17 10:26

你把你整個業(yè)務描述一下

鄒老師 解答

2015-09-17 10:29

被子費用 借:業(yè)務活動成本  500 貸:庫存現(xiàn)金 500

鄒老師 解答

2015-09-17 10:32

不行

鄒老師 解答

2015-09-17 10:40

那你不是收入少了,這沒有為什么,這是規(guī)定 
假如你一年收入100萬,支出也是100萬,你不能說你今年的收入就是0啊,還是100萬才對

鄒老師 解答

2015-09-17 10:40

那你不是收入少了,這沒有為什么,這是規(guī)定 
假如你一年收入100萬,支出也是100萬,你不能說你今年的收入就是0啊,還是100萬才對

鄒老師 解答

2015-09-17 10:40

那你不是收入少了,這沒有為什么,這是規(guī)定 
假如你一年收入100萬,支出也是100萬,你不能說你今年的收入就是0啊,還是100萬才對

鄒老師 解答

2015-09-17 10:46

是的,成本是不能同收入對沖的

鄒老師 解答

2015-09-17 10:50

如果確實是代收  就是這個分錄  借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應付款 500 其他業(yè)務收入 500 
把500塊付掉就是  借:其他應付款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500

鄒老師 解答

2015-09-17 10:50

如果確實是代收  就是這個分錄  借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應付款 500 其他業(yè)務收入 500 
把500塊付掉就是  借:其他應付款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500

鄒老師 解答

2015-09-17 10:50

如果確實是代收  就是這個分錄  借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應付款 500 其他業(yè)務收入 500 
把500塊付掉就是  借:其他應付款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500

鄒老師 解答

2015-09-17 11:19

哦,你們執(zhí)行民間非盈利組織用 收入-其他收入

鄒老師 解答

2015-09-17 11:33

收入下面的一個明細分類

鄒老師 解答

2015-09-17 11:43

1076199025

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相關問題討論
不對吧
2015-09-17 10:23:32
你好,掛往來處理 借銀行存款 貸其他應付款 支付時做反方向分錄
2021-07-27 08:03:20
賬務上怎么處理呢?
2017-02-25 20:58:11
你好 可以按月分攤?
2020-12-08 18:51:13
你好,這里的消費稅是不作為銷售額計算繳納銷項稅額的
2020-03-27 21:19:50
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