
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)18年的應(yīng)交稅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表數(shù)字不一樣,財(cái)報(bào)上多,申報(bào)表少,現(xiàn)在也是的。怎么處理,分錄怎么做?
答: 你好,是賬務(wù)處理多確認(rèn)了應(yīng)交稅費(fèi)造成的嗎?
申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)不一致怎么辦12月的財(cái)務(wù)報(bào)表有一筆減免稅款有入賬,但是在申報(bào)表中未體現(xiàn)
答: 您好!是哪個(gè)錯(cuò)了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi),是不是應(yīng)該跟申報(bào)表上的金額一直,但是公司給員工購(gòu)買(mǎi)機(jī)票,本來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅不是可以抵扣嗎,但是又是作為福利給她的,這種情況了,進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
答: 你好,修改一下賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
期末應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)?是要在資產(chǎn)上體現(xiàn)嗎?不能用負(fù)數(shù)余額申報(bào)吧?
地稅申報(bào)里本月應(yīng)申報(bào)清單顯示需要申報(bào)四個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,都有哪些財(cái)務(wù)報(bào)表需要申報(bào)?
老師,分公司是獨(dú)立核算的,是否需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,稅費(fèi)申報(bào)里面沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,分公司是獨(dú)立核算的,是否需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,稅費(fèi)申報(bào)里面沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里 其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 能不能申報(bào) 年報(bào)


.笑顏 追問(wèn)
2019-06-18 15:58
鄒老師 解答
2019-06-18 16:01
.笑顏 追問(wèn)
2019-06-18 16:07
鄒老師 解答
2019-06-18 16:08