誰(shuí)可以當(dāng)有限公司的法人 問(wèn)
沒(méi)有違法犯罪記錄和非公職人員都可以 答
紙質(zhì)出租車發(fā)票不得抵扣增值稅嗎?為什么 問(wèn)
您好,這個(gè)沒(méi)有身份信息,所以不行的 答
借入一筆長(zhǎng)期借款,先還了本金和利息,后面才到了利 問(wèn)
您好,先正常入賬,收到發(fā)票再?zèng)_掉前面的,再做有發(fā)票的就可以 答
老師,假如暫估了300萬(wàn),就得需要拿回來(lái)300萬(wàn)的成本 問(wèn)
是的,你的理解是對(duì)的。 答
老師,快賬軟件中沒(méi)有營(yíng)業(yè)費(fèi)用這一科目,那么就錄入 問(wèn)
是的,直接計(jì)入銷售費(fèi)用科目 答

請(qǐng)問(wèn)老師,我今年2019年4月清算補(bǔ)繳2018年度的殘疾人就業(yè)保障金,怎樣分步做分錄
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整, 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
我們是沒(méi)有殘疾人就業(yè)的,但是殘疾人就業(yè)也要報(bào),請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄和計(jì)算
答: 你好 ? 應(yīng)繳費(fèi)額=(上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%-上年度單位實(shí)際安排殘疾人數(shù))×上年度本單位職工年平均工資 借;管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?借;其他應(yīng)付款——-殘保金 , 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在扣殘疾人保障金怎么做分錄?
答: 你好 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸;銀行存款等科目


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2019-06-17 16:43
鄒老師 解答
2019-06-17 16:47