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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-17 16:09

借銀行存款   111269.92
貸主營業(yè)務(wù)收入    108029.05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3240.87

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借銀行存款 111269.92 貸主營業(yè)務(wù)收入 108029.05 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3240.87
2019-06-17 16:09:03
你好,可以的,把數(shù)量修改一下就可以了
2019-03-29 13:39:44
借:固定資產(chǎn) 8 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
2019-06-24 22:34:12
你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款
2020-04-13 23:49:55
不是的,抵扣金額是480
2018-08-13 08:44:13
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