我的進(jìn)項(xiàng)稅有點(diǎn)多,想留一些到往后月期再抵稅,是不是新增一個(gè)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
KOKO
于2019-06-17 14:20 發(fā)布 ??1197次瀏覽
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月月老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2019-06-17 14:22
你好,不需要的,就放入進(jìn)項(xiàng)稅額就行,這是一直可以抵扣的。
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你好,不需要的,就放入進(jìn)項(xiàng)稅額就行,這是一直可以抵扣的。
2019-06-17 14:22:54

您好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,當(dāng)月不用處理,等到銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-17 14:20:11

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額100
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 50貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅50
之前有留抵20元 那么 你實(shí)際是120大于50元 還是不繳納 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后最后留抵就是70了
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方70,代表留抵,不用再做賬;,
2020-04-23 16:26:16

進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28

您好,不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-06-23 20:59:49
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KOKO 追問
2019-06-17 14:31
月月老師 解答
2019-06-17 14:37