
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 您列的式子是正確的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們公司認(rèn)證了一些發(fā)票,在上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了在上期留抵稅額里了,這些發(fā)票沒有做賬,以后也不做賬了,那要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?在報(bào)表哪里填寫?
答: 你好,不用轉(zhuǎn)出,留抵就可以的


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2019-06-17 11:40
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2019-06-17 11:45
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