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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 11:14

你好,你之前有做計(jì)提增值稅分錄?

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:18

之前繳納增值稅都有計(jì)提。

鄒老師 解答

2019-06-17 11:19

你好,這個(gè)補(bǔ)交的稅款之前有做計(jì)提分錄嗎?你計(jì)提的分錄是?

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:20

補(bǔ)交的沒有做計(jì)提分錄。

鄒老師 解答

2019-06-17 11:20

你好,那需要針對補(bǔ)交的增值稅做相應(yīng)計(jì)提分錄才是的

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:22

請問怎么寫?

鄒老師 解答

2019-06-17 11:22

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:23

謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-06-17 11:27

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:35

很抱歉,我剛才仔細(xì)看了一下明細(xì),之前的會(huì)計(jì)只對附加稅進(jìn)行計(jì)提,并沒有對增值稅進(jìn)行計(jì)提。這樣寫計(jì)提分錄后,轉(zhuǎn)出未交增值稅就產(chǎn)生了貸方負(fù)數(shù)余額。

鄒老師 解答

2019-06-17 11:36

你好,在這之前還需要做一筆這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:38

老師我不太理解這個(gè)分錄的意思。

鄒老師 解答

2019-06-17 11:39

你好,把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額沖平,差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅

莉子吖_ 追問

2019-06-17 11:48

我們是小規(guī)模,沒有進(jìn)銷項(xiàng)。

鄒老師 解答

2019-06-17 11:50

你好,小規(guī)模那就是做這個(gè)分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模繳納增值稅是,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
不會(huì)通過 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目核算的

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相關(guān)問題討論
你好 滯納金 是的 計(jì)入營業(yè)外支出
2018-12-19 11:14:51
你好!滯納金不是稅金;營業(yè)外支出 貸;銀行存款就可以
2018-10-12 10:38:19
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 100 營業(yè)外支出 5 貸;銀行存款 105
2018-07-10 11:38:51
是的,就是那樣處理的
2023-11-24 09:33:16
不用了,你這2月處理就可以了,3月只處理3月的就是了
2020-04-14 14:27:33
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