建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師您好!我們公司是執(zhí)行公司,收到屬于成本的娛樂(lè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目可以稅前扣除?
答: 娛樂(lè)服務(wù)費(fèi)服務(wù)如果是接待費(fèi),只能限額扣除了。
關(guān)于網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)費(fèi)我們公司在58同城簽了網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)協(xié)議,繳納了費(fèi)用,那么這筆錢應(yīng)該計(jì)入什么科目呢,請(qǐng)給我個(gè)規(guī)范的答案。再就是對(duì)于這筆費(fèi)用可否稅前扣除?
答: 你好!有發(fā)票可以稅前抵扣,管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
施工項(xiàng)目中的招待費(fèi)用計(jì)入什么科目好,可以在稅前以成本扣除嗎
答: 這個(gè)也是計(jì)入工程施工—招待費(fèi),這個(gè)也是按招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除






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普 通 De【我】 追問(wèn)
2019-06-17 10:17
克江老師 解答
2019-06-17 10:29
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2019-06-17 11:04
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2019-06-17 11:16