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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-17 09:16

借進項借管理費用負數(shù)
然后進項轉(zhuǎn)出借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

青春俠 追問

2019-06-17 12:14

我應(yīng)該這樣做嗎?

郭老師 解答

2019-06-17 12:20

是的,分錄對的,

青春俠 追問

2019-06-17 14:00

這樣做是不是為了反映出進項轉(zhuǎn)出,管理費用相當(dāng)于沒發(fā)生過呀

郭老師 解答

2019-06-17 14:03

認(rèn)證了就要做進項,不抵扣你轉(zhuǎn)出來

青春俠 追問

2019-06-17 14:36

你說的這種轉(zhuǎn)出是不是上月已做賬了,隔月才轉(zhuǎn)出才按上面這樣做,如果是本月認(rèn)證了不能抵扣的本月是不是這樣做
借:管理費用  3
   應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅 1 
    貸:現(xiàn)金
轉(zhuǎn)出做借:管理費用 1
     貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 1

郭老師 解答

2019-06-17 14:38

不是,認(rèn)證當(dāng)月就可以這么做

青春俠 追問

2019-06-17 16:38

不太懂的是為什么管理費用用負數(shù)呀

郭老師 解答

2019-06-17 16:48

貸方發(fā)生額軟件取不到數(shù)的

青春俠 追問

2019-06-17 17:08

哦哦,那我的做法也對吧?

郭老師 解答

2019-06-17 17:10

是的
分錄對的,

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相關(guān)問題討論
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2021-03-04 09:15:26
借進項借管理費用負數(shù) 然后進項轉(zhuǎn)出借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-06-17 09:16:38
您好,是的,是可以這樣做的
2020-06-09 13:28:37
你好,可以的,等需要抵扣直接做轉(zhuǎn)賬就行。
2019-07-11 17:26:08
您好,做的分錄是對的啊 沒有抵減不需要轉(zhuǎn)
2020-01-10 14:54:23
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