
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
當月客戶不要發(fā)票,我們需要在賬上正常做開票處理,做銷項稅,在申報增值稅時填寫未開票收入,后面客戶又要補開發(fā)票,我們如何處理
答: 你好 正常開票,申報是在未開票收入欄,負數沖掉以前申報的未開票收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份申報增值稅開的銷項發(fā)票有13%也有16%,申報增值稅采集銷項發(fā)票時我該怎么填呢
答: 將13%的銷售發(fā)票與16%的銷售發(fā)票,按專用發(fā)票進行分類,按普通發(fā)票進行分類,最后匯總計算銷售額、稅額,進行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數據中
我公司4月出口了一筆業(yè)務,當時沒有開具國內的銷售發(fā)票,但已經在4月增值稅申報系統(tǒng)申報了銷售額,這個需要補開發(fā)票嗎,怎么補開
#問題#之前銷售一批產品,當時不開票,申報增值稅已填不開票收入,可是現在客戶現在要求補開發(fā)票,請問后續(xù)補開了發(fā)票報稅要怎么處理
請問老師,本月申報未開票收入10萬,下月對此未開票收入補開發(fā)票10萬,那么下月增值稅申報表中未開票收入為-10萬,如此申報會不會導致鎖盤?湖南長沙的

