老師,支付采購貨物的尾款時(shí),怎么做分錄?貨好了,付款就可以提貨,但是還沒有發(fā)票,要下個(gè)月或下下個(gè)月才能開出來。 本月支付尾款時(shí): 借:應(yīng)付賬款――暫估款――XX公司 貸:銀行存款 本月做入庫時(shí): 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款――暫估款――XX公司 下個(gè)月收到發(fā)票時(shí): 紅沖入庫的分錄,然后再做一個(gè)新分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款――XX公司(紅字) 這樣做對嗎?老師請指教
夏日#天
于2019-06-15 18:20 發(fā)布 ??1380次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00

同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52

你好!你如果是用于不動(dòng)產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動(dòng)產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14

您好
寫第一筆分錄就好了
2019-11-24 10:12:11

你好,“應(yīng)交稅費(fèi)”為負(fù)債類科目,貸方為負(fù)債增加(應(yīng)交稅費(fèi)增加),借方為負(fù)責(zé)減少(應(yīng)交稅費(fèi)減少)。
2019-03-03 21:43:02
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