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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-14 14:14

你好!應(yīng)該是1、要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,轉(zhuǎn)帳時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2、繳稅時:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時:
借:利潤分配-為分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

露寶 追問

2019-06-14 14:21

好的謝謝

QQ老師 解答

2019-06-14 14:26

不客氣歡迎下次提問

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你好,可以抵減 17年的所得稅
2017-11-02 15:06:13
你好!應(yīng)該是1、要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,轉(zhuǎn)帳時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、繳稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時: 借:利潤分配-為分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-14 14:14:51
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-12 13:46:38
您好! 通常本年補(bǔ)交上年社保金額,一般不是由于核算錯誤導(dǎo)致,而是由于社保規(guī)定原因,所以通常計入當(dāng)期損益 其次 ,如果您真的想要通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行核算,那么產(chǎn)生的調(diào)增,應(yīng)該社保費(fèi)用中進(jìn)行調(diào)增,而不是彌補(bǔ)以前年度虧損
2024-04-18 01:59:47
你好,本來正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計入600 所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯誤,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
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