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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-14 13:06

您好
可以這樣賬務處理
借:管理費用——其他
貸:銀行存款
匯算清繳的時候不得扣除 要調整

*蕾* 追問

2019-06-14 14:30

怎么調整?我5月做賬,
借:管理費用―其他,
貸:應交稅金-應交個稅,
6月劃款后又做了
借:應交稅金-應交個稅,
貸:銀行存款。
是做錯了嗎?要怎么調?

bamboo老師 解答

2019-06-14 14:32

這樣處理也可以的 我寫分錄的時候只是金額小 跨了應交稅費那筆分錄 最終結果一樣的

*蕾* 追問

2019-06-14 14:33

謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-14 14:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 可以這樣賬務處理 借:管理費用——其他 貸:銀行存款 匯算清繳的時候不得扣除 要調整
2019-06-14 13:06:40
你好 都可以的 可以現(xiàn)金或者銀行或者工資扣除 之前多發(fā)了你掛其他應收款 對應的方式退回你就沖這個科目
2019-05-17 10:59:55
您好,同學,計提工資 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——工資 計提社保 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
2021-09-27 16:49:07
你好,收到錢的時候 借 銀行存款 貸 應繳財政專戶 上交的時候 借 應繳財政專戶 貸 銀行存款
2021-08-10 21:28:36
您好 借:庫存現(xiàn)金 2500 貸:銀行存款 2500 借:應付職工薪酬 2406 貸:庫存現(xiàn)金 2406 借:銀行存款 94 貸:庫存現(xiàn)金 94
2019-11-08 19:09:55
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