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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-14 11:12

你好,可以這樣做調(diào)整分錄
借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付賬款

李鈺???? 追問

2019-06-14 11:19

那期末數(shù)資產(chǎn)負債表是負數(shù)呢?又怎樣調(diào)整分錄?用調(diào)明細嗎?

李鈺???? 追問

2019-06-14 11:21

如果表上預(yù)付帳款沒有數(shù)怎調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-06-14 11:27

你好,把應(yīng)付賬款負數(shù)明細余額填寫在預(yù)付賬款欄次就是了

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相關(guān)問題討論
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付賬款
2019-06-14 11:12:59
你好,根據(jù)圖片題目,abcd
2024-06-22 23:17:11
不應(yīng)該這樣,應(yīng)該補計借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備
2019-10-21 17:40:52
學(xué)員你好,你看一下是哪里的差異
2022-01-08 11:13:54
會計處理只需要將應(yīng)付工資,和應(yīng)交稅費支付了就像行了,借:應(yīng)付工資/應(yīng)交稅費 貸:銀行
2019-07-12 10:21:42
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