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送心意

克江老師

職稱,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-14 08:59

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額
           借:原材料
都在借方反映

春燕 追問

2019-06-14 09:05

這樣好像不太對吧?跟原來原材料入賬金額是不變的!
我是在收到發(fā)票付款是這樣做賬:
借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商
貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣)
貸:銀行存款
認(rèn)證發(fā)票:借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣)
這樣子對不對?

克江老師 解答

2019-06-14 09:11

你好,是不是保持原來不含稅金額不變,只是調(diào)整了稅率。是吧。如果是這樣的,建議直接把原來的紅沖,按照新開票錄入正確金額。即可。

春燕 追問

2019-06-14 09:37

好的,謝謝老師

克江老師 解答

2019-06-14 09:40

希望回復(fù)對你有幫助,希望好評。

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借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-10-20 17:01:58
您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計(jì)科目呢?(允許填寫字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交里面
2022-03-30 15:24:26
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