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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 08:08

您好
做上月相同的紅字分錄

Anne 追問

2019-06-14 08:12

這樣上月的附件只有入庫單和合同,沒有發(fā)票了

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:14

您可以把發(fā)票復(fù)印一份做附件放后面

Anne 追問

2019-06-14 08:18

順便請教老師遇到這種情況正確的分錄怎么做
我的分錄是這樣的
收到發(fā)票
借:原材料
        應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項
      貸:應(yīng)付賬款

后期發(fā)票抵扣時發(fā)現(xiàn)有問題
借:原材料
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師看看哪里不對

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:20

您發(fā)票都退回去了 相應(yīng)的應(yīng)付帳款也要沖銷
借:原材料 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字

Anne 追問

2019-06-14 08:23

老師,您回復(fù)的是紅沖的分錄

我剛剛是一開始收到發(fā)票的分錄,您幫我看下對不對,哪里需要糾正的

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:26

您開始收到發(fā)票的分錄是正確的

Anne 追問

2019-06-14 08:27

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Anne 追問

2019-06-14 08:30

當(dāng)月底發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,進(jìn)項不能抵扣,進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個分錄也對嗎?麻煩老師幫忙看下呢

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:30

當(dāng)月底就發(fā)生的話 把您入賬的分錄刪除就好了  
如果不刪除 就做我寫的紅字分錄

Anne 追問

2019-06-14 08:34

好的 ,謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:38

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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