增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)交了一年的技術(shù)維護(hù)費。這個要怎么做會計分錄? 這是之前老師教我寫的,借管理費用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字金額) 那這樣我應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅一一減免稅額科目本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話不是就會有余額在上面嗎

Luck Fairy
于2019-06-13 18:58 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-06-13 19:01
你好!
可以年底做分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額
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你好,如果是一般納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金
貸銀行存款
2019-12-04 10:34:13
您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-05-05 13:32:09
同學(xué) 您好
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸:管理費用
2019-01-09 08:42:51
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2020-04-14 08:37:25
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2019-06-13 19:04
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2019-06-13 20:03