
老師,你好。我5月份在認(rèn)證平臺(tái)中的退稅模塊勾選了一張發(fā)票,在5月底時(shí)退回去給供應(yīng)商了,現(xiàn)在在平臺(tái)上撤銷不了勾選的這張發(fā)票,對我申報(bào)增值稅有沒有影響嗎?
答: 你好!申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以
我們供應(yīng)商那邊時(shí)說5月給開的一張發(fā)票錯(cuò)了,稅率應(yīng)該是16%,開的是17%。但是我們已經(jīng)進(jìn)行抵扣,并且完成增值稅申報(bào)了?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
答: 你好,你在開票系統(tǒng)提交紅字信息表,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,讓對方重新開藍(lán)字發(fā)票。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價(jià),謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。


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2019-06-13 16:53
QQ老師 解答
2019-06-13 16:56
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2019-06-13 17:11
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2019-06-13 17:11
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2019-06-13 21:32