老師:17年預(yù)付一萬當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?請(qǐng)祥細(xì)怎么做分錄?
芷嫣
于2019-06-13 13:42 發(fā)布 ??818次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-13 14:03
你好 先沖 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款帶銀行存款那你就做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤
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你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021-12-10 15:48:02

你好,是的,
借,管理費(fèi)用
貸,銀行存款
因沒有發(fā)票,這部分費(fèi)用在匯算時(shí)需要調(diào)增。
2020-06-01 15:09:30

付款時(shí),做應(yīng)付賬款,收到發(fā)票時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。如果是你這樣做的分錄,沖銷后,再按發(fā)票入賬
2019-10-09 15:11:00

你好,付房租的時(shí)候應(yīng)當(dāng)是 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2016-10-18 11:34:11

你好 先沖 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款帶銀行存款那你就做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤
2019-06-13 14:03:44
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