
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月有期末留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提這留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
8月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,有期末留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,附表四加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅10%還用填嗎?期末留抵稅額的怎么錄會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
答: 只填寫發(fā)生額就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,期末留抵稅額必須得做賬嗎?會(huì)計(jì)分錄又如何寫呢?
答: 期末留抵稅額,可不做賬

