
廠家給我們的返利抵了車款,然后給我們開了那個負(fù)數(shù)發(fā)票,我這樣怎么做賬?我們的這臺車又賣出去了,他這個成本怎么算?
答: 這臺車又賣出去了 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 借:應(yīng)付賬款-廠家
本月開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,本月怎樣沖減銷售成本,除了要注意沖減成本之后還有其他什么注意事項嗎
答: 你好,分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本,根據(jù)這個負(fù)數(shù)收入對應(yīng)的成本沖銷 申報的時候需要按正數(shù)減去負(fù)數(shù)收入申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,還要沖減成本嗎?謝謝
答: 你好,開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,需要沖銷收入,同時沖銷成本 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本


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2019-06-13 11:17
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