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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-06-13 10:15

你預(yù)收和發(fā)貨是怎么賬務(wù)處理的

小凱 追問

2019-06-13 10:26

預(yù)收款記到了應(yīng)收賬款里面

小凱 追問

2019-06-13 10:27

發(fā)貨也是從應(yīng)收賬款里面扣的錢

小凱 追問

2019-06-13 10:32

還有一個問題?。∩蟼€月一開始對方預(yù)付了2萬元,我們送了1.5萬的貨,已經(jīng)登記入賬啦,也結(jié)賬啦,這個月對方想退回貨款,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冎煌肆怂?000塊,中間這1000塊怎么做!!

小凱 追問

2019-06-13 10:33

原因好像是價格有點(diǎn)問題,所以只退了4000塊

辜老師 解答

2019-06-13 10:35

那就是,借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款

小凱 追問

2019-06-13 10:37

那后面這個問題呢?中間這1000塊怎么處理??!上個月已經(jīng)結(jié)賬啦!

辜老師 解答

2019-06-13 10:42

你是什么原因只退了對方4000

小凱 追問

2019-06-13 10:45

價格問題。我們是做混凝土的,一開始定的價格,他們每次都只要四五方,更本不夠運(yùn)費(fèi)!所以這個月退款時扣了1000,相當(dāng)于運(yùn)費(fèi)啦??!

小凱 追問

2019-06-13 11:00

老師?還在嗎?

辜老師 解答

2019-06-13 12:53

你這個只能確認(rèn)營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你預(yù)收和發(fā)貨是怎么賬務(wù)處理的
2019-06-13 10:15:25
你好,第三筆分錄需要做應(yīng)交稅費(fèi)才是的 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-08-14 14:50:25
借:庫存商品 2150 貸:銀行存款 900 貸:預(yù)付賬款 1250
2018-02-01 20:31:53
你好,那是合同金額也錯了嗎?如果是的話,出一個補(bǔ)充協(xié)議。借預(yù)收賬款借銀行存款。
2024-05-15 18:08:10
你好,收到客戶預(yù)收款以后,發(fā)貨了 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2021-12-08 10:51:28
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