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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-06-13 08:25

其他應收款3
應付職工薪酬3

蒹月11 追問

2019-06-13 08:30

老師 不是公司承擔嗎 又放在其他應收了嗎

武老師 解答

2019-06-13 08:32

你是說全部承擔嗎,同學

蒹月11 追問

2019-06-13 08:44

是的 老師 不知道怎么做分錄

武老師 解答

2019-06-13 09:27

那你就
應付職工薪酬
其他應付款

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相關問題討論
其他應收款3 應付職工薪酬3
2019-06-13 08:25:25
這個你發(fā)工資的時候把應交稅費 應交個人所得稅轉營業(yè)外支出下面去 1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 一社保(公司負擔)一公積金(公負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 不扣員工個稅做借營業(yè)外支出 貸應交稅費 應交個人所得稅 3、 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 一公積金 (公負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-02 19:16:50
你好同學 借:管理費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 這個是直接入公司的費用里(與工資是一樣的分錄)
2020-03-10 09:21:27
借管理費用貸應交稅費 借應交稅費貸銀存
2020-03-30 09:04:13
你好,需要把稅后工資還原成稅前工資,然后做計提工資,計提個人所得稅,支付工資,繳納個人所得稅分錄
2021-12-17 09:22:50
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