
請問老師,表三里的這個是不是就是屬于免稅的部分 ? 下個月這部分銷項稅是不是做調賬就好了?謝謝!
答: 第1列“本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次。
銷項稅多報了怎么調賬
答: 你好,沖回去即可的,學員
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅多報了怎么調賬
答: 你好,可以做賬調整的 借 應交稅費-應交增值稅-銷項 主營業(yè)務收入 貸 銀行存款


益達醬 追問
2019-06-12 18:19
益達醬 追問
2019-06-12 18:22
樸老師 解答
2019-06-13 08:43