老師好!請(qǐng)問(wèn)對(duì)企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式,一般納 問(wèn)
一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù),通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí),征收率為 3%,但包工包料的工程形式通常不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的條件。 小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù),適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策,在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間,小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按 1% 征收率征收增值稅 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)不善嗎 問(wèn)
說(shuō)明資金流容易斷 答
營(yíng)業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問(wèn)
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn),不能影響25年利潤(rùn)的 答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎,經(jīng)營(yíng)活動(dòng), 問(wèn)
同學(xué),你好 是的,有這3部分 答
老師您好,我們?cè)谵k理出口退稅時(shí)系統(tǒng)里要填寫(xiě),出口 問(wèn)
開(kāi)具給境外客戶(hù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票的號(hào)碼 答

老師,還是調(diào)賬的事情,這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開(kāi)出的發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了,可是今天我再稅控盤(pán)里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒(méi)辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話(huà)我5月份的增值稅申報(bào)表里銷(xiāo)項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82,報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話(huà)會(huì)有什么處罰么?
答: 按理之前有開(kāi)票,在開(kāi)票當(dāng)月是有申報(bào)的 同學(xué)是不是又申報(bào)了?
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒(méi)開(kāi)發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月出口關(guān)單是5月就確認(rèn)收入么?現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候就申報(bào)上去?還是等到進(jìn)貨發(fā)票收匯都收全了申報(bào)呢?
答: 你好 首先看下你司確認(rèn)收入的原則是什么 一般是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)上來(lái)了,同時(shí)報(bào)關(guān)出口了,即可確認(rèn)收入,相對(duì)應(yīng)的是你增值稅要不要申報(bào)


越來(lái)越 追問(wèn)
2019-06-12 20:29
瑜老師 解答
2019-06-12 21:25
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2019-06-12 21:34
瑜老師 解答
2019-06-12 22:03