老師你好,您幫我發(fā)一下FOB價出口的備案單證,都應(yīng)該 問
一、FOB 價出口備案單證 需準備:1. 出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用聯(lián));2. 出口發(fā)票(自制或稅務(wù)監(jiān)制版);3. 裝箱單;4. 貨運代理出具的出口貨物提單(或海運提單,體現(xiàn) FOB 價);5. 出口合同(明確 FOB 條款、價格構(gòu)成);6. 若委托代理出口,需代理出口協(xié)議;7. 產(chǎn)品出廠檢驗合格證(如需)。 二、CIF 價出口備案單證 在 FOB 單證基礎(chǔ)上,額外補充:1. 保險公司出具的出口貨物保險單(明確保險金額、險別);2. 國際貨運代理或承運人出具的運費發(fā)票(證明運費金額,匹配 CIF 價中運費構(gòu)成);3. 其他同 FOB(報關(guān)單、發(fā)票、裝箱單、合同等,發(fā)票需注明 CIF 價及運費、保險費分項)。 答
請問分攤可變對價是什么,分攤合同折扣和分攤可變 問
分攤可變對價:合同含多個單項履約義務(wù)時,將估計的可變對價(如獎金、返利等不確定金額),按各義務(wù)單獨售價比例分到每個義務(wù)中。 區(qū)別: 分攤合同折扣:分的是 “合同總價款低于單獨售價之和的固定差額”,金額固定,場景是套餐優(yōu)惠等; 分攤可變對價:分的是 “需先估計的不確定對價”,金額可變,場景是對價與未來事項掛鉤(如達標獎金) 答
租的廠房,一年房租100萬,房東后面是不愿意開票,新公 問
在公司成立前可以股東租賃,成立后必須要公司名稱 答
老師,我公司銷售充電樁,也包工包料提供安裝服務(wù),這 問
是的,服務(wù)費屬于混合銷售 若是銷售同時包安裝,是按貨物類充電樁開具 答
資產(chǎn)類和生產(chǎn)成本類啥區(qū)別??我們工廠購買面料和輔 問
同學(xué),你好 資產(chǎn)類是指企業(yè)擁有的經(jīng)濟資源,如現(xiàn)金、設(shè)備、應(yīng)收賬款等;而成本類是指在生產(chǎn)或服務(wù)過程中發(fā)生的費用,如材料費、人工費等。 我們工廠購買面料和輔料、送給外面加工廠、做成完工產(chǎn)品給我們、這個分錄怎么做呢?? 委托方的分錄 委托加工會計分錄: (1)發(fā)給外單位加工的物資,按實際成本: 借:委托加工物資 貸:原材料 庫存商品等 材料成本差異(或借方) (2)支付加工費用、應(yīng)負擔(dān)的運雜費等: 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 (3)需要交納消費稅的委托加工物資,收回后直接用于銷售的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費稅計入委托加工物資成本: 借:委托加工物資 貸:銀行存款等 (4)收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,按規(guī)定受托方代收代繳的消費稅準予抵扣時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 貸:銀行存款等 (5)收到加工完成驗收入庫的物資和剩余物資,按實際成本: 借:原材料 庫存商品等 貸:委托加工物資 材料成本差異(或借方) 答

這個月開了16%稅率的發(fā)票,3月份已經(jīng)做了無票銷售申報了,這個月怎么報稅
答: 你這個月開票收入包含這個,無票收入負數(shù)申報
我上月申報做的無票銷售,4月份開的16%稅率發(fā)票,5月份申報用負數(shù)充上月的無票銷售,在入16%稅率正數(shù)發(fā)票,申報表沒16%稅率項了,直接在13%稅率行里直接填嗎老師
答: 對的,在13%的稅率里面填寫
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們合同是去年簽訂的還沒有履行完,然后上個月開了17個點的發(fā)票,這個月申報銷售額填寫表中只有16%的稅率可以填寫,這種情況我要怎么處理呢?
答: 你好!先要和你們稅務(wù)局溝通,把稅金直接填寫的在16%稅率里面
老師,我公司3月有開1%稅率的發(fā)票,也有開3%稅率的發(fā)票,季度申報怎么報?開3%稅率銷售額是6791.49增值稅201.94,開1%稅率銷售額14929.72,增值稅149.28
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預(yù)申報,這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請問4月申報增值稅申報表怎么填報?
3月預(yù)申報無票銷售稅率16;4月同樣稅額倒套紅沖報表,4月開據(jù)16稅率發(fā)票,稅額對老了,銷售變負數(shù)會計分錄如何調(diào)整
本公司是小規(guī)模,零售銷售手機時開銷售發(fā)票,原本應(yīng)該是3%的稅率,開成了5%的稅率,增值稅申報表是按照實際開出的稅率5%申報的,這樣會有什么風(fēng)險嗎





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珂珂 追問
2019-06-12 16:43
辜老師 解答
2019-06-12 16:51
珂珂 追問
2019-06-12 17:03
辜老師 解答
2019-06-12 18:28
珂珂 追問
2019-06-13 09:24
珂珂 追問
2019-06-13 09:28
辜老師 解答
2019-06-13 09:50