
,請(qǐng)問老師,2月份支付了物業(yè)費(fèi)沒有收到發(fā)票,但是直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,謝謝老師(我做的是:借:管理費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用紅字,這樣可以嗎)
答: 不行沒有發(fā)票最好是先通過往來(lái)下
,請(qǐng)問老師,2月份支付了物業(yè)費(fèi)沒有收到發(fā)票,但是直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,謝謝老師
答: 你好 3月份把2月份的分錄直接沖掉 再按發(fā)票做就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司12月份支付了6720物業(yè)費(fèi),做了管理費(fèi)用 貸銀行存款,當(dāng)時(shí)發(fā)票未到1月對(duì)方公司要把6720錢轉(zhuǎn)給我們,說不從他們那邊交物業(yè)費(fèi)了這跨年了賬要怎么調(diào)
答: 您好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)


Tubby丹丹???? 追問
2019-06-12 15:47
小洪老師 解答
2019-06-12 15:48
小洪老師 解答
2019-06-12 15:48
Tubby丹丹???? 追問
2019-06-12 15:49
小洪老師 解答
2019-06-12 15:58
小洪老師 解答
2019-06-12 15:59