
,請問老師,2月份支付了物業(yè)費沒有收到發(fā)票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票應該怎么做賬,謝謝老師(我做的是:借:管理費用 貸:管理費用紅字,這樣可以嗎)
答: 不行沒有發(fā)票最好是先通過往來下
,請問老師,2月份支付了物業(yè)費沒有收到發(fā)票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票應該怎么做賬,謝謝老師
答: 你好 3月份把2月份的分錄直接沖掉 再按發(fā)票做就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司12月份支付了6720物業(yè)費,做了管理費用 貸銀行存款,當時發(fā)票未到1月對方公司要把6720錢轉給我們,說不從他們那邊交物業(yè)費了這跨年了賬要怎么調
答: 您好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
,請問老師,2月份支付了物業(yè)費沒有收到發(fā)票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票憑證該怎么做?借:管理費用 負數 貸:銀行存款負數?
5月份交了2017.5-2018.4的房租和物業(yè)費,是不是借:待攤費用 貸:銀行存款然后每個月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用 ,從5月份開始還是6月份?一直做到明年把這筆款攤銷完是嗎?
老師1月的物業(yè)費和空調費在2月沒有繳費,1月和二月沒有做賬,3月才繳費發(fā)票也收到了。在3月份可以直接借管理費用貸銀行存款

