
請問一下因為進項稅大于銷項稅,購買的稅控盤是不是暫時不能填寫免稅?因為填寫了和不填寫都一樣的留抵稅額。是不是只有需要交稅的時候才需要填寫免稅金額
答: 寫好,也是可以填寫的,這月不抵,以后繼續(xù)留抵。
請問一下因為進項稅大于銷項稅,購買的稅控盤是不是暫時不能填寫免稅?因為填寫了和不填寫都一樣的留抵稅額。是不是只有需要交稅的時候才需要填寫免稅金額
答: 是的,如果你現(xiàn)在沒有應交稅費,你可以不填寫稅盤那個減免的金額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第一次買的稅控盤可以全額抵扣,第一次只抵扣了進項稅額,申報時沒有填寫附表4,現(xiàn)在需要全部抵減,那我填寫附表4的減免金額是不是要扣除已經抵扣的進項稅額?比如我買的稅控盤加服務費是480,已經抵扣30,是不是我這次填寫附表4的金額是450?
答: 是的,你之前的直接扣除了
首次稅控盤的進項稅抵扣了,是不是要進項稅轉出?全額抵扣在納稅申報表里填寫的時候要不要求企業(yè)有銷項,因為企業(yè)目前還沒有開票
我們在報增值稅時 ,附表二的第三項“待抵扣進項稅額”這一塊為什么是灰色的不能填寫 , 不動產分期抵扣要怎么填寫呢 ,這里待抵扣進項稅額是不是不需要填寫呢
老師,本月進項大于銷項,稅控盤280不抵扣,申報的時候 附表4 和減免稅申報表中本期實際抵減稅額都填的0,期末余額280。主表本次不填寫嗎?
老師好!公司是小規(guī)模,增值稅季度申報,填寫增值稅減免稅申報表時候,我填寫了減免金額和稅控盤的金額,可是系統(tǒng)只能讀取到減免2%的金額,卻不能讀取稅控盤的金額。





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