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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-12 09:28

你好,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款

星辰 追問(wèn)

2019-06-12 09:32

發(fā)票回來(lái)就做,借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎?

小黎老師 解答

2019-06-12 09:33

您好,根據(jù)費(fèi)用產(chǎn)生的部門對(duì)應(yīng)的入 XX費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款

星辰 追問(wèn)

2019-06-12 09:35

老師,如果我在付款的時(shí)候就做了費(fèi)用了,現(xiàn)在該怎么辦?

小黎老師 解答

2019-06-12 09:36

您好,紅沖下,重新入分錄

星辰 追問(wèn)

2019-06-12 09:41

紅沖不是把原來(lái)的銀行存款也紅沖了嗎?

小黎老師 解答

2019-06-12 09:46

您好,是的,你同時(shí)再做一筆藍(lán)字分錄啊

星辰 追問(wèn)

2019-06-12 09:51

藍(lán)字分錄不用掛預(yù)付賬款了吧?

星辰 追問(wèn)

2019-06-12 09:53

老師,能不能把發(fā)票貼回原來(lái)的付款原始憑證上呢。

小黎老師 解答

2019-06-12 09:59

您好,如果差的月份太多才取回來(lái),不建議貼后面,差一個(gè)月可以

星辰 追問(wèn)

2019-06-12 14:19

5月付的款,6月開(kāi)的票??梢詥??

小黎老師 解答

2019-06-12 14:21

您好,差一個(gè)月建議還是按照正規(guī)做法先紅沖 在根據(jù)發(fā)票入賬。如果你非要貼,一個(gè)月稅務(wù)局查的時(shí)候也不會(huì)那么較真

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你好,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
2019-06-12 09:28:31
你好 是在明年5月前回來(lái),清繳就不用調(diào)增 發(fā)票回來(lái)把以前做的分錄 紅沖了 再做上正確的分錄 損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目就好了
2019-01-05 14:52:11
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-09-20 09:46:01
你好,這個(gè)存貨是應(yīng)付,其他支出一般是其他應(yīng)付
2019-10-15 16:09:52
您好!你讓他給你收據(jù),賬上先做平,然后匯算清繳的時(shí)候不要稅前扣除
2019-12-19 13:43:26
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