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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-12 08:22

您好
借:庫存現(xiàn)金
貸:預收賬款
不考慮相關稅費 不寫增值稅

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相關問題討論
您好 借:庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款 不考慮相關稅費 不寫增值稅
2019-06-12 08:22:10
你好 按新教材 處理是 借應收負數(shù) ,貸收入負數(shù) ,應交稅費負數(shù)? ? 折扣的收入 *稅率這樣算的?
2022-09-27 17:02:48
借;管理費用等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款
2016-07-04 14:24:44
你好,沒有題目怎么做會計分錄?
2020-04-02 16:02:31
1200-120屬于三種補應承擔的運費(不含增值稅),按三種布的重量進行分配,運費增值稅計入應交稅金-進項稅金
2019-12-14 09:40:59
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